Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-933.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-933.400 €
69,99%
-253.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-253.700 €
19,02%
-74.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-74.200 €
5,56%
45.900 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
45.900 €
3,44%
13.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.000 €
0,97%
12.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.000 €
0,90%
1.400 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.400 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 72.300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.261.300 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.189.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.189.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.189.000 € |