Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-933.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-933.400 €
69,99%
-253.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-253.700 €
19,02%
-74.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-74.200 €
5,56%
45.900 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
45.900 €
3,44%
13.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.000 €
0,97%
12.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.000 €
0,90%
1.400 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.400 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -933.400 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -253.700 €
  • 14 Abschreibungen
    -74.200 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    45.900 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    13.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    12.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    1.400 €
  • Summe
    -1.189.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
72.300 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.261.300 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.189.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.189.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.189.000 €