Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-900.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-900.100 €
70,59%
-229.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-229.400 €
17,99%
-74.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-74.900 €
5,87%
45.900 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
45.900 €
3,60%
13.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.500 €
1,06%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,78%
1.400 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.400 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 70.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.204.400 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.133.600 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.133.600 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.133.600 € |