Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-616.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-616.000 €
62,55%
-234.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-234.400 €
23,80%
-72.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-72.900 €
7,40%
39.400 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
39.400 €
4,00%
13.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.500 €
1,37%
7.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.200 €
0,73%
1.400 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.400 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 61.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -923.300 € |
20: Verwaltungsergebnis | -861.800 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -861.800 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -861.800 € |