Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-616.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-616.000 €
62,55%
-234.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-234.400 €
23,80%
-72.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-72.900 €
7,40%
39.400 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
39.400 €
4,00%
13.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.500 €
1,37%
7.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.200 €
0,73%
1.400 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.400 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -616.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -234.400 €
  • 14 Abschreibungen
    -72.900 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    39.400 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    13.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    7.200 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    1.400 €
  • Summe
    -861.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
61.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-923.300 €
20: Verwaltungsergebnis
-861.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-861.800 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-861.800 €