Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Haushaltsdiagramm

-430.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-430.400 €
71,28%
-88.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-88.600 €
14,67%
-76.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-76.200 €
12,62%
7.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.800 €
1,29%
-700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-700 €
0,12%
100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
100 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -430.400 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -88.600 €
  • 14 Abschreibungen
    -76.200 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    7.800 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -700 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    100 €
  • Summe
    -588.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-595.900 €
20: Verwaltungsergebnis
-588.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-588.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-588.000 €