Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen
Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"
Haushaltsdiagramm
-579.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-579.000 €
78,27%
-103.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-103.900 €
14,05%
-47.500 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-47.500 €
6,42%
8.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.500 €
1,15%
-700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-700 €
0,09%
100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.600 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -103.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -579.000 € |
14: Abschreibungen | -47.500 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -731.100 € |
20: Verwaltungsergebnis | -722.500 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -722.500 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -722.500 € |