Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen
Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"
Haushaltsdiagramm
-355.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-355.300 €
72,51%
-80.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-80.000 €
16,33%
-48.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-48.100 €
9,82%
5.100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.100 €
1,04%
800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
800 €
0,16%
-700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-700 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.900 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -80.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -355.300 € |
14: Abschreibungen | -48.100 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -484.100 € |
20: Verwaltungsergebnis | -478.200 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -478.200 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -478.200 € |