Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen
Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"
Haushaltsdiagramm
-408.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-408.700 €
78,24%
-60.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-60.000 €
11,49%
-51.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-51.100 €
9,78%
1.100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.100 €
0,21%
800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
800 €
0,15%
-700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-700 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.900 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -60.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -408.700 € |
14: Abschreibungen | -51.100 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -520.500 € |
20: Verwaltungsergebnis | -518.600 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -518.600 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -518.600 € |