Stadtladen / Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-700.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-700.000 €
50,27%
324.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
324.000 €
23,27%
-323.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-323.800 €
23,25%
-38.800 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-38.800 €
2,79%
-4.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.900 €
0,35%
1.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.000 €
0,07%
100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 325.100 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -700.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -323.800 € |
14: Abschreibungen | -4.900 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -38.800 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.067.500 € |
20: Verwaltungsergebnis | -742.400 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -742.400 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -742.400 € |