Stadtladen / Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-585.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-585.000 €
49,85%
268.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
268.000 €
22,84%
-267.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-267.100 €
22,76%
-29.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-29.000 €
2,47%
-23.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-23.000 €
1,96%
1.300 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.300 €
0,11%
100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 269.400 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -585.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -23.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -267.100 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -29.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -904.100 € |
20: Verwaltungsergebnis | -634.700 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -634.700 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -634.700 € |