Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"

Haushaltsdiagramm

-355.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-355.300 €
72,51%
-80.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-80.000 €
16,33%
-48.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-48.100 €
9,82%
5.100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.100 €
1,04%
800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
800 €
0,16%
-700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-700 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -355.300 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -80.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -48.100 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    5.100 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    800 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -700 €
  • Summe
    -478.200 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-484.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-478.200 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-478.200 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-478.200 €