Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"

Haushaltsdiagramm

8.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.500 €
98,84%
100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
100 €
1,16%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    8.500 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    100 €
  • Summe
    8.600 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
8.600 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-103.900 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-579.000 €
14: Abschreibungen
-47.500 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-731.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-722.500 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-722.500 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-722.500 €