Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-12.458.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.458.000 €
82,82%
-1.928.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.928.500 €
12,82%
-480.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-480.900 €
3,20%
-135.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-135.000 €
0,90%
-40.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-40.000 €
0,27%
-600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-600 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.100 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.051.400 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 230.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 1.928.800 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 97.900 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 633.100 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.954.300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -15.043.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -10.088.700 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10.088.700 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -10.088.700 € |