Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-21.195.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-21.195.800 €
79,48%
-4.287.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.287.200 €
16,08%
-1.059.300 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.059.300 €
3,97%
-100.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100.000 €
0,37%
-24.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-24.000 €
0,09%
-600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-600 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.217.600 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 760.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5.446.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 268.500 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.780.900 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.473.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -26.666.900 € |
20: Verwaltungsergebnis | -17.193.400 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -17.193.400 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -17.193.400 € |