Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

-12.458.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.458.000 €
82,82%
-1.928.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.928.500 €
12,82%
-480.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-480.900 €
3,20%
-135.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-135.000 €
0,90%
-40.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-40.000 €
0,27%
-600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-600 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -12.458.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.928.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -480.900 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -135.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -40.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -600 €
  • Summe
    -15.043.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.954.300 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-15.043.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-10.088.700 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-10.088.700 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-10.088.700 €