Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

-20.343.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-20.343.600 €
81,63%
-3.416.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.416.300 €
13,71%
-1.036.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.036.000 €
4,16%
-100.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100.000 €
0,40%
-26.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-26.000 €
0,10%
-600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-600 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -20.343.600 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3.416.300 €
  • 14 Abschreibungen
    -1.036.000 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -26.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -600 €
  • Summe
    -24.922.500 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
8.962.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-24.922.500 €
20: Verwaltungsergebnis
-15.959.700 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-15.959.700 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-15.959.700 €