Stadtladen / Bürgerservice

Haushaltsdiagramm

-700.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-700.000 €
50,27%
324.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
324.000 €
23,27%
-323.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-323.800 €
23,25%
-38.800 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-38.800 €
2,79%
-4.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.900 €
0,35%
1.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.000 €
0,07%
100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -700.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    324.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -323.800 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -38.800 €
  • 14 Abschreibungen
    -4.900 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    100 €
  • Summe
    -742.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
325.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.067.500 €
20: Verwaltungsergebnis
-742.400 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-742.400 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-742.400 €