Einrichtungen der Jugendarbeit
Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"
Haushaltsdiagramm
-690.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-690.000 €
63,40%
-258.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-258.000 €
23,70%
-76.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-76.900 €
7,07%
38.600 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
38.600 €
3,55%
13.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.500 €
1,24%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,92%
1.400 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.400 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 63.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.024.900 € |
20: Verwaltungsergebnis | -961.400 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -961.400 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -961.400 € |