Einrichtungen der Jugendarbeit
Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"
Haushaltsdiagramm
-650.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-650.000 €
63,62%
-234.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-234.800 €
22,98%
-75.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-75.000 €
7,34%
38.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
38.000 €
3,72%
13.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.500 €
1,32%
9.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.000 €
0,88%
1.400 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.400 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 61.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -959.800 € |
20: Verwaltungsergebnis | -897.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -897.900 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -897.900 € |