Stadtladen / Bürgerservice

Haushaltsdiagramm

-585.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-585.000 €
49,85%
268.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
268.000 €
22,84%
-267.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-267.100 €
22,76%
-29.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-29.000 €
2,47%
-23.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-23.000 €
1,96%
1.300 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.300 €
0,11%
100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -585.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    268.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -267.100 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -29.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -23.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.300 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    100 €
  • Summe
    -634.700 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
269.400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-904.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-634.700 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-634.700 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-634.700 €