Kulturförderung
Haushaltsdiagramm
-177.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-177.000 €
45,11%
-125.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-125.000 €
31,86%
-80.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-80.800 €
20,59%
5.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.000 €
1,27%
2.200 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.200 €
0,56%
-1.300 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.300 €
0,33%
1.100 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.100 €
0,28%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -384.100 € |
20: Verwaltungsergebnis | -375.800 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -375.800 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -375.800 € |