Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (ohne Radwege)
Haushaltsdiagramm
779.900 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
779.900 €
66,75%
302.100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
302.100 €
25,86%
86.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
86.400 €
7,39%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.168.400 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -866.600 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.099.500 € |
14: Abschreibungen | -811.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.777.500 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.609.100 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.609.100 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.609.100 € |