Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"

Haushaltsdiagramm

-579.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-579.000 €
78,27%
-103.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-103.900 €
14,05%
-47.500 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-47.500 €
6,42%
8.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.500 €
1,15%
-700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-700 €
0,09%
100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -579.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -103.900 €
  • 14 Abschreibungen
    -47.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    8.500 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -700 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    100 €
  • Summe
    -722.500 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
8.600 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-731.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-722.500 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-722.500 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-722.500 €