Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"

Haushaltsdiagramm

-355.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-355.300 €
77,14%
-63.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-63.000 €
13,68%
-40.700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-40.700 €
8,84%
800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
800 €
0,17%
-700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-700 €
0,15%
100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
100 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -355.300 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -63.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -40.700 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    800 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -700 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    100 €
  • Summe
    -458.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-459.700 €
20: Verwaltungsergebnis
-458.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-458.800 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-458.800 €