Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"

Haushaltsdiagramm

-408.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-408.700 €
78,52%
-60.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-60.000 €
11,53%
-51.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-51.100 €
9,82%
-700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-700 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -408.700 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -60.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -51.100 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -700 €
  • Summe
    -520.500 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
800 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.100 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-520.500 €
20: Verwaltungsergebnis
-518.600 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-518.600 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-518.600 €