Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"

Haushaltsdiagramm

-355.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-355.300 €
73,39%
-80.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-80.000 €
16,53%
-48.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-48.100 €
9,94%
-700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-700 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -355.300 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -80.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -48.100 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -700 €
  • Summe
    -484.100 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
800 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.100 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-484.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-478.200 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-478.200 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-478.200 €