Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-12.458.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.458.000 €
62,30%
2.051.400 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.051.400 €
10,26%
1.928.800 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.928.800 €
9,65%
-1.928.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.928.500 €
9,64%
633.100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
633.100 €
3,17%
-480.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-480.900 €
2,40%
230.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
230.000 €
1,15%
-135.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-135.000 €
0,68%
97.900 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
97.900 €
0,49%
-40.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-40.000 €
0,20%
13.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.100 €
0,07%
-600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-600 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.954.300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -15.043.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -10.088.700 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10.088.700 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -10.088.700 € |