Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Bis 2024 unter "6 Stadtentwicklung"
Haushaltsdiagramm
-1.819.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.819.000 €
63,64%
-749.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-749.000 €
26,21%
270.700 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
270.700 €
9,47%
19.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
19.400 €
0,68%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 290.100 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | 0 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.819.000 € |
14: Abschreibungen | -749.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.568.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.277.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.277.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.277.900 € |