Stadtladen / Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-776.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-776.100 €
68,95%
-295.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-295.700 €
26,27%
-53.300 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-53.300 €
4,74%
-500 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-500 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 389.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 800 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 391.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.125.600 € |
20: Verwaltungsergebnis | -733.800 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -733.800 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -733.800 € |