Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

-17.455.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-17.455.000 €
80,77%
-2.996.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.996.300 €
13,86%
-963.700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-963.700 €
4,46%
-150.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-150.000 €
0,69%
-45.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.000 €
0,21%
-600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-600 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -17.455.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.996.300 €
  • 14 Abschreibungen
    -963.700 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -150.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -45.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -600 €
  • Summe
    -21.610.600 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7.595.400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-21.610.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-14.015.200 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-14.015.200 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-14.015.200 €