Stadtladen / Bürgerservice

Haushaltsdiagramm

-668.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-668.000 €
48,83%
324.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
324.000 €
23,68%
-307.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-307.000 €
22,44%
-38.800 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-38.800 €
2,84%
-27.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-27.000 €
1,97%
-1.700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.700 €
0,12%
1.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.500 €
0,11%
100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -668.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    324.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -307.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -38.800 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -27.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -1.700 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.500 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    100 €
  • Summe
    -716.900 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
325.600 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.042.500 €
20: Verwaltungsergebnis
-716.900 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-716.900 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-716.900 €