Jugendarbeit

Bis 2023 unter "3 Jugend, Bildung, Kultur und Vereine"

Haushaltsdiagramm

-554.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-554.000 €
84,45%
-101.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-101.600 €
15,49%
-400 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-400 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -554.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -101.600 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -400 €
  • Summe
    -656.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
500 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-656.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-654.500 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-654.500 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-654.500 €