Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

-13.765.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13.765.000 €
80,38%
-2.294.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.294.500 €
13,40%
-772.700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-772.700 €
4,51%
-250.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-250.000 €
1,46%
-43.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-43.000 €
0,25%
-400 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-400 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -13.765.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.294.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -772.700 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -250.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -43.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -400 €
  • Summe
    -17.125.600 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.209.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-17.125.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-10.915.700 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
6.209.900 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-17.125.600 €
26: Ordentliches Ergebnis
-10.915.700 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-10.915.700 €